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仓库管理规定(完整)

时间:2022-07-17 10:45:03 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的仓库管理规定(完整),供大家参考。

仓库管理规定(完整)

 

 为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的要求,更好地满足客户的需要,结合本公司的一些具体情况,特制定本规定。

 1. 0 仓库的日常管理

 1.1 仓库管理员每天上班要检查仓库运行是否正常。

 1.2 开展5S活动,保持良好的库容库貌; 1.2.1每天早班上班时对仓库内的所有走道清扫一次。

 1.3 检查仓库的设备、用具是否完好。

 1.4 每天上下班都要进行一次仓库巡检。

 2.0 入库管理 2.1 原材料、外购件、外协件的进仓:供应商送货到厂区指定位置,将《送货单》交于仓管员,仓管员核对《送货单》和《采购订单》无误后,向 IQC 报检。经 IQC 检验合格后,仓管员放置材料指定位置,将原材料、外购件、外协件入库入账,在 ERP 系统过数。

 2.2 对于原材料需在存卡上注明原材料原始出厂批号,以便追溯。

 2.2 成品的进仓:成品经 FQC 抽检合格后,包装车间开出《产品入库单》,仓管员在核对数量无误后,在《产品入库单》签字确认,将成品入库,并做好入帐工作。

 3.0 备件的存放与保管

 3.1 货架要明显标示货架的行号、列号、层号。

 3.2 原材料和施工设备需存放在不同的区域,不能混淆。

 3.3 货物要摆放整齐,遵循上小下大,上轻下重的原则。

 3.4 货架上的材料必须包装好中,不得裸露或散放. 3.5 包装破损后,仓管员需对原材料进行防锈防护,并使用拉伸膜包装好,防止氧化。

 3.6 各仓库台板摆放标准为 1.7 米,物料摆放不能超过 1.7 米。

 6.5 货架上的物品要挂有卡片,表明物品名称、型号、批号、入库日期、数量。要做到卡、物、帐相符。

 4.0 出仓管理 4.1 原材料的出仓:生产车间根据《生产计划单》开《领料单》到材料仓领料,仓管员凭《领料单》发料,车间领料员核对数量无误后,签字确认,仓管员存卡上做好发料记录; 4.2 当原材料当批物料开始发料时,必须将原材料出厂标签连同存卡放置存卡袋里,直到材料发放完后,方可别存出厂标签在仓库。

 4.3 外协件、外购件、自制件的出仓:包装车间凭生产中心下达的《出货通知单》,向中间仓领料,中间仓仓管员核对数量无误后签字确认,在 ERP 系统过数。

 4.4 成品的出仓:成品仓凭销售部开出的《销售出库单》出货,出货之成品须经 FQC 按《成品检验控制流程》检验合格,仓管员和经办人共同清点无误后,双方在《销售出库单》上签字确认。并做好出货记录。

 5.0 物资保质期限 5.1 包装材料,保质期 6 个月;

 5.2 五金材料类:保质期 3 年; 5.3 塑胶材料类,保质期 1 年; 以上物资凡到保质期后,由仓库人员提供明细请检验人员抽查。如合格,可重新延用原保质期规定,如不合格,按不合格品控制程序处理。

 6.0 仓库管理环境 6.1 对仓库需进行温湿度管控,管控标准为温度 25±10 度、湿度 50±20%,仓库员每日分别于上午 8:00~9:30,下午 13:30~14:30 分各检查记录一次仓库温湿度,并在《仓库温湿度记录》表上进行记录,如有异常情况及时调整。

 7.0 呆滞料、废料、滞成品的处理:

 7.1 呆滞料的处理:

 7.1.1 仓库每月 10 日前对上月份仓库存储的呆滞物料进行统计,并编制《呆滞物料汇总表》,发送至品质部。

 7.1.2 品质部接到《呆滞物料汇总表》后,3 天内对呆滞物料的质量进行检验,并将检验结果填写入《呆滞物料汇总表》中,反馈于仓库。

 7.1.3 仓库根据《呆滞物料汇总表》的内容,对呆滞物料进行评估处置。

 7.1.4 处理方法:

 a)出售或者与原供应商交换其他物料,由采购部负责。

 b)在设计开发新产品时优先考虑呆滞料的使用,由技术部参照《呆滞物料处理表》提出处理意见。

 c)由技术部负责研究,将呆滞料用于现有产品或为现在使用零件的代替品。

 7.2 废料的处理:各车间生产产生的边角料和废弃料,由品质部检验员检验判定为废料后进废旧废料仓,仓管员收集一定的废料后出仓外卖。

 7.3 滞成品的处理:6 个月未出货的成品即为滞成品,成品呆滞物品由成品仓编制《呆滞物料汇总表》,送至仓库主管审核后,交于销售部。销售部根据市场需求对成品呆滞物料进行处理,仓库部负责跟踪处理。

 0 8.0 盘点

 8.1 仓库每年度全面盘点一次,盘点由财务部组织,仓管员、检验员、仓库人员参加。

 8.2 盘点包括库存区的物品和隔离区的物品。

 8.3 盘点方法:仓管员先盘点货架上的货物数量是否与卡片上标记的相同;不同的另外填写新卡片。再检查卡片与帐目是否一致。检验员再检查货物数量是否与卡片上标记的一致,不一致的作出标记;并注意在质量方面有无问题。对盘点出现的问题,提出处理意见,于 3 日内递交盘点报告

 8.4 仓管员根据盘点的实际数量和采购的指示对帐目进行改正。

 0 9.0 安全管理

 9.1 仓库主管是仓库安全的管理责任人,也是仓库的防火主要责任人。

 9.2 仓库管理员是仓库安全的责任人和执行者。

 9.3 库存物资应妥善保管,做到分类设区、摆放整齐、严防丢失和损坏;要加强物资的保养和维护。注意仓库的防火和通风,做好防潮、防淋、防晒、防腐、防鼠、防倒塌、防变形等工作。

 9.4 仓库应符合当地治安及保险的要求。

 9.5 仓库严禁烟火,严禁做与工作无关的事情。

 9.6 品质部每季度组织一次安全检查,对存在的不安全因素提出整改措施,并检查落实。

 10.0 报表及报告

  仓管员每月提交入库出库及库存情况报告。每月月底为截止日。

 11.0 仓库管理计算机系统数据的更新

 仓库管理员要及时准确更新出入库数据,并经常检查数据的正确性。做到账、物、卡相符。

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