企业是指企业所得税法及其实施条例规定的居民企业和非居民企业。居民企业,是指依法在中国境内成立,或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业。非居民企业,是指依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内,但在中国境内设立机构, 以下是为大家整理的关于运输企业隐患排查清单5篇 , 供大家参考选择。
运输企业隐患排查清单5篇
第一篇: 运输企业隐患排查清单
企业安全生产隐患排查清单
制作部门:安环部 适用部门:安环部
排查内容 排查要求
1.是否按规定建立、健全安全生产责任制;
2.是否按规定建立、健全安全管理制度;
3.是否按规定制定、完善安全操作规程;
安全生产4. 制度或文件是否按规定编制、发布、修订;
1.是否制定年度安全生产培训教育计划;
2.分管安全生产负责人是否参加公司每月安全生产培训教育会议;
3.是否分单元、划区域开展培训教育;
安全生产
4. 是否全方位、全覆盖开展培训教育;
培训教育
5.是否建立培训教育档案;
6.新入职员工是否进行岗前三级教育;
7. 特种作业人员参加专门的教育培训、是否持证上岗; 8. 各车
间每月安全生产专题会议记录和车间级培训教育台账;
1.安全生产费用的列支是否购置安全设施设备;
安全生产2. 是否专门用于改善安全生产条件;
费用投入3. 是否用于安全生产培训教育和劳动防护用品购置;
4.是否购置员工工伤保险。
排查结果 备注说明
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
查清单每月进行隐患排查治理,统计、上报等环节工作;
10.是否将隐患排查信息及时上报上传。
1.是否设置企业规范化管理“五项公示制度”;
安全标识2. 是否严格履行公司出入登记制度和入厂须知;
□合格□不
标志建立 3. 是否按规定设置安全指示、警示、标志和;
合格
情况 4. 是否对重点设施设备及重点工艺环节设置危险警示标牌和责
任人。
1.是否按要求办理临时用电、动火、有限空间等危险作业八大
危险作业
票证管理
作业票,并按规定逐级审批和“五不作业”管理; 2. 是否告知
外协单位对本区域实施吊装、动土等作业时的注意事项;
3. 实施动火、有限空间危险作业的作业人员是否持证,签字。
□合格
□不合格
1.是否对厂内机车按期进行检验;
2.是否对特种设备(压力容器、仪表、吊装、安全阀、分气缸、□合格
检验检测
锅炉等)进行按期检验检测; □不合格
3.是否对作业场所实施职业病危害检测;
1.是否按规定对员工进行健康体检
; 2. 是否建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案;
3.是否对职业危害检测结果进行公式;
□合格
职业卫生 4. 是否在作业场所设置职业危害告知牌(一氧化碳、噪音、粉
□不合格
尘,, )和职业危害公式栏;
5.是否建立职业卫生管理制度和操作规程;
6.是否开展职业卫生培训教育。
1.是否按国家规定配备必须的劳动防护用品;
□合格
劳动防护 2. 是否对劳动防护用品的正确佩戴实施监督检查;
□不合格
3.是否建立劳动防护用品发放台账
1.消防设施是否完好备用;
2.应急器材是否处于待用状态;
3.有毒、易燃气体检测装置是否定期检验、完好;
4.其他设施设备的完好;
5.公式应急预案是否在安监局备案,专项应急预案是否组织演
6.车间应严格执行文件和档案管理制度,对安全生产工作应当上传下达,确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、
修订的效力;
7.车间应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案,并加强对安全记录的有效管理。
公司负责人: 填表人签字: 填表日期:
第二篇: 运输企业隐患排查清单
安全生产事故隐患排查清单表(一)
(安全管理)
序号
排查内容
排查要求
1
安全操作规程
(1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操作规程;
(2)操作规程在作业部位进行悬挂。
2
安全检查
(1)制定定期安全检查制度;
(2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录;
(3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。
3
安全教育
(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写;
(2)经常性安全教育情况;
(3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况。
4
班组活动
分班组的安全活动记录。
5
持证上岗
(2)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立档案。
安全生产事故隐患排查清单表(二)
(文明施工)
序号
排查内容
排查要求
1
现场围档
(2)围挡材料选用坚固、稳定、美观;
(3)围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。
2
施工地场
(2)有排水措施,现场无明显积水;
(3)工程施工的废水,经沉淀处理后排放;
(4)设置吸烟室或吸烟处;
3
材料堆放
(1)有材料堆放平面布置图,并按图堆放;
(2)作业区及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理;
(3)易燃易爆物品存放符合规定。
4
现场住宿
(1)施工现场办公区、生活区与施工区严格分开;
(2)在建工程未兼做宿舍;
(3)宿舍内床铺及各种生活用品放置整齐,室内限定人数;
(4)有宿舍管理制度和卫生值日制度并上墙;
(5)室内高度低于2.4m时,采用36V安全电压;
(6)室内用电无私拉乱接现象。
5
生活设施
(1)厕所符合卫生要求,并有水冲设施及专人管理;
(2)食堂使用洁净燃料符合卫生要求,并取得卫生许可证,炊事员有健康证,并穿戴工作服上岗;
(3)生熟食分开存放,有食堂卫生管理制度;
安全生产事故隐患排查清单表(三)
(落地及悬挑脚手架)
序号
排查内容
排查要求
2
立杆基础
(1)立杆基础平整、坚实,强度符合计算要求;
(2)立杆设置底座;
(3)按规定设置扫地杆;
(4)有排水措施。
3
悬挑梁设置
(1)悬挑梁与建筑物固定可靠,符合计算要求;
(2)悬挑梁上斜拉钢丝绳与建筑物及悬挑梁固定可靠;
(3)悬挑梁规格、尺寸符合方案要求。
4
连墙件
(1)高度大于24 m的脚手架必须采用刚性连墙件;
(2)连墙件布置数量符合规范要求;
(3)连墙件拉结坚固。
5
杆件间距
(1)立杆、大横杆、小横杆等杆件的间距符合规范要求;
(2)建筑物单元门及其他门洞口位置采取加固措施。
6
剪刀撑
(1)剪刀撑与地面夹角在45°-60°跨越立杆5-7根;
(2)斜杆接长,搭接长度大于1米,设置3个旋转扣件;
(3)剪刀撑设置落地到顶。
7
脚手板
(1)作业层上按脚手架的宽度满铺脚手板;
(2)脚手板的一端探头长度不超过150mm,并且板两端应与支撑杆固定牢固;
(3)装修脚手架作业层上纵向脚手板的铺设不得少于2块;
(4)当长度小于2 m的脚手板铺设时,可采用两根横向水平杆支承,但必须将脚手板两端用镀锌钢丝与支承杆可靠捆牢;
(5)竹笆板无腐朽。
8
防护栏杆
(1)施工层设1.2m高的防护栏杆,并设18cm高的挡脚板;
(2)脚手架外侧设密目式安全网;
9
小横杆
小横杆设置数量、位置符合要求。
10
杆件搭接
(1)钢管脚手架立杆和大横杆的接长应采用对接的方法;
(2)立杆接长应交错排列,不得在同一平面内。
11
架体内封闭
脚手架与建筑物空隙采取相应的防护措施。
12
脚手架材质
有能证明脚手架材质合格的材料。
13
通道
(1)脚手架上设有通道;
(2)通道的宽度和坡度符合要求;
(3)通道上设防滑条;
(4)设置防护栏杆和挡脚板。
15
交底与验收
(1)脚手架搭设前进行安全技术交底;
(2)搭设过程和完毕进行分段验收和验收;
(3)扣件拧紧力矩不小于40N.m
(4)有交底和验收记录。
安全生产事故隐患排查清单表(四)
(施工现场临时用电)
序号
排查内容
排查要求
2
外电防护
建筑物与外电距离小于安全距离时采取外电防护措施。要求封闭严密,防护脚手架搭设规范。
3
总配电箱(房)
(1)有专用变压器的现场采用TN-S系统配电;
(2)无专用变压器的现场采用TN-C-S系统配电;
(3)总配电箱(房)有总漏电保护装置;
(4)总配电箱(房)的动力和照明分设线路引出。
4
保护接零
有专用保护零线;现场设置重复接地。
5
分配电箱
(1)分配电箱位置设置合理;
(2)无一闸多用现象;
(3)有多路配电标记;
(4)有门锁和防雨措施。
6
开关箱
(1)漏电保护器选型恰当,并动作灵敏;
(2)开关箱设置位置合理;
(3)有门锁和防雨措施。
7
现场照明
(1)照明专用回路有漏电保护器;
(2)灯具金属外壳做接零保护;
(3)室内线路及灯具高度低于2.4m时使用安全电压供电;
(4)潮湿场所使用36V以下电压供电;
(5)照明线路与动力线路分设。
8
配电线路
(1)架空线路符合要求;
(2)埋地线路引出部位符合要求,有接地做法的验收记录;
(3)电缆线无破损、老化现象。
9
用电档案
(1)有临时用电专项施工方案;
(2)有接地电阻测试记录;
(3)有电工巡视检查维修记录;
(4)有施工用电专项检查记录;
(5)有施工用电验收记录。
安全生产事故隐患排查清单表(五)
(塔式起重机)
序号
排查内容
排查要求
1
安装方案
(1)有塔机安装专项施工方案;
(2)并履行编制、审核、批准程序,经总监理工程师签字认可。
2
安装技术交底
在安装前进行安全技术交底,并有相关记录。
3
安装验收记录
履行安装验收程序,并有相关记录。
4
机械检测
经过机械检测合格,并取得检测合格证书和检测合格报告。
5
使用登记
办理起重机械登记手续,并取得登记证书。
6
持证上岗
塔机操作人员和指挥持证上岗,有相应特种证且未过期。
7
电气安全
(1)塔机与架空线满足安全距离的要求;
(2)塔机电箱及配电装置符合要求。
8
附墙装置
(1)附墙装置安装高度不超过说明书要求范围;(2)有垂直度测试记录。
9
多塔作业
多塔作业有防碰撞措施。
10
基础
塔机基础无积水。
1.无力矩限制器,或力矩限制器不灵敏。
2.无超高、变幅、行走限位器,或限位器不灵敏。
3.吊钩无保险装置。
4.卷扬机滚筒无保险装置。
5.上人爬梯无护圈或护圈不符合要求。
6.塔吊高度超过规定不安装附墙装置。
7.附墙装置不符合说明书规定。
8.无夹轨钳或有夹轨钳不用。
9.无安装及拆卸施工方案或违反操作规程,造成坠落事故。
10.司机或指挥人员无证上岗。
11.路基不坚实、不平整、无排水措施。
12.轨道无极限位置阻挡器。
13.行走塔吊无卷线器或卷线器失灵,高塔基础不符合设计要求。
14.塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施。
15.道轨无接地、接零,或接地接零不符合要求。
安全生产事故隐患排查清单表(六)
(基坑支护)
序号
排查内容
排查要求
1
施工方案
(1)有基坑支护专项施工方案;
(2)履行编制、审核、批准程序,经总监理工程师签字认可。;
(3)坑深度超过5米,进行专家论证。
2
临边防护
基坑深度超过2米,有防护措施
3
排水措施
基坑有有效的排水措施。
4
上下通道
人员上下搭设有专用通道。
5
土方开挖
(1)土方开挖机械进场有验收合格手续;
(2)挖掘机械与作业人员保持安全距离;
(3)挖掘机械操作人员持证上岗。
6
坑边荷载
(1)积土、料具堆放满足安全距离的要求;
(2)施工机械和载重车辆与基坑满足安全距离要求。
7
作业环境
(1)基坑内作业人员有安全可靠立足点;
(2)垂直交叉作业有安全防护措施;
(3)有安全足够的照明设施。
(模板工程)
序号
排查内容
排查要求
1
施工方案
(1)有模板工程专项施工方案;
(2)履行编制、审核、批准程序,经总监理工程师签字认可。
(3)高大和特殊模板工程,进行专家论证。
2
立柱稳定
(1)支模材料有相关质量合格证明和现场验收手续;
(2)立柱间距符合设计要求;
(3)立柱底部垫板符合要求;
(4)按要求设置剪刀撑和水平支撑。
3
施工荷载
(1)模板上堆料均匀;
(2)施工荷载不超过设计要求。
4
模板验收
(1)搭设和拆除摸板前进行安全技术交底;
(2)搭设完毕进行验收,并有书面验收记录;
(3)模板拆除前履行拆摸的审批手续。
5
支拆模板
(1)2米以上高处作业支、拆模板有相应防护措施;
(2)拆除模板时设置警戒区域和监护人;
(3)无悬空模板。
6
模板存放
(1)模板存放高度民及与墙面距离满足要求;
(2)大模板有防倾倒的措施。
8
作业环境
(1)作业面及孔洞有临边防护措施;
(2)垂直交叉作业有防护隔离措施。
安全生产事故隐患排查清单表(七)
(施工机具)
序号
排查内容
排查要求
1
圆盘锯
(1)有安装验收合格手续;
(2)有安全防护装置;
(3)有保护接零和漏电保护器。
2
平刨
(1)有验收合格手续;
(2)有保护接零和漏电保护;
(3)传动部位有防护装置。
3
钢筋机械
(1)有验收合格手续;
(2)有保护接零和漏电保护;
(3)传动部位有防护装置。
4
电焊机
(1)有验收合格手续;
(2)焊把线绝缘良好;
(3)一、二次侧有防护措施;
(4)有保护接零和漏电保护器及防护罩。
5
手持电动工具
(1)电源线无接长现象;
(2)Ⅰ类手持电动工具有接零保护;
(3)转动部件防护装置齐全。
6
搅拌机
(1)搅拌机固定可靠;
(2)有安装验收手续;
(3)钢丝绳满足要求;
(4)保险挂钩完好;
(5)有保护接零和漏电保护;
(6)转动部件和传动部位防护装置齐全。
7
气瓶
(1)气瓶使用符合安全距离要求;
(2)气瓶存放符合要求;
(3)有防震圈、防护帽。
8
潜水泵
(1)有保护接零和漏电保护器;
(2)电缆线无破损、老化现象。
安全生产事故隐患排查清单表(八)
(三宝、四口)
序号
排查内容
排查要求
1
安全帽
(1)安全帽符合国家有关标准规定要求;
(2)现场人员按规定佩戴安全帽。
2
安全网
(1)安全网的规格、材质符合国家标准有关规定的要求;
(2)在建工程项目外侧用密目式安全网进行封闭。
3
安全带
(1)安全带符合国家标准有关规定的要求;
(2)高处作业人员配戴安全带作业。
4
楼梯口、电梯井口
(1)防护措施形成定型化、工具化;
(2)电梯井内每隔两层(不大于10米)设置一道水平防护;
(3)电梯井口设置安全防护门。
5
预留洞口、坑
井防护
(1)对洞口(水平孔洞短边尺寸大于25cm,竖向孔洞高度大于75cm)应采取防护措施;
(2)防护措施形成定型化、工具化;
(3)防护措施严密、坚固、稳定,并标有警示标志。
6
通道口防护
(1)通道口应搭设防护棚;
(2)用竹笆作防护棚材料时应采用双层防护棚。
7
阳台、楼板、屋面等防护
阳台、楼板、屋面无防护设施或设施高度低于80 cm时应设防护栏杆,防护栏杆上杆高度为1.0~1.2m,下杆高度民为0.5~0.6m,横杆长度大于2m时应设栏杆柱。
第三篇: 运输企业隐患排查清单
企业隐患排查清单编制说明
一、隐患排查清单的编制
安全生产隐患排查清单编制总的原则是各生产经营单位按照统一样式 (见隐患排查清单
模板,包括封面、企业简介、基础管理部分、现场管理部分、隐患排查汇总表及隐患排查卡
等部分),对照省级隐患排查标准,结合本单位实际,在原有的基础上对检查标准进行删减
和增加, 制定贴合生产经营单位实际情况的个性化的隐患排查治理清单, 每项隐患排查标准
需明确对应的排查事项、 排查部位、 治理要求、 相关依据、 排查频次、 责任单位及责任人员。以标准为基础, 总体格式不变, 本单位已有的隐患排查点不变;三四五级要素可变、编
码可变、序号可变,参照实际情况进行进一步完善,
能在办公室解决的叫做基础管理, 必须到现场查验的隐患叫做现场管理; 资质证照有多
少写多少; 各级要素根据企业实际情况, 编制到哪一级就保留到哪一级。 基础排查周期最多
不超过 6 个月;现场管理排查周期最多不超过 15 天。
二、隐患排查清单的审核与上传
将编制好的隐患排查清单电子版或纸质版 (加盖公章) 上报所属监管部门审核, 审核不
合格的则继续完善编制,审核合格的在系统中上传清单。
相关监管部门审核完毕后, 合格的即可登录系统进行上传。 按照系统操作手册, 在企业
规章制度上传的项目中,选择“隐患排查指南”的归类条目即可上传。
三、系统内企业隐患排查清单的编制与备案
纸质版的安全生产隐患排查清单编制完成并通过所属监管部门审核通过后, 可在系统上
进行清单编制与备案操作。
如下图所示点选系统平台安全检查子菜单中的隐患清单编制选项。
图 1
进入隐患排查清单编制汇总页面(图 2)后,企业可查看自己行业对应的检查标准,点
击相应行业标准后的 按钮,即可进入隐患排查清单编制页面(图 3)。
图 2
图 3
企业可根据已编制完成的资质版清单进行相应的操作: 点击检查标准后的 按钮,
可添加相应的检查标准,标准内容自行填写,后面的三级、四级、五级分类可以自行添加,如下图所示,
图 4
也可点击检查标准后的 按钮,对与自身企业无关的标准进行删除操作, 如下图,
图 5
如果误删,也可点击 按钮进行恢复。
部门和检查周期可按要求在对应位置双击进行填写。
如果一次性无法编制完成可点击页面左上角的 按钮,下次继续编制;如果
编制完成, 即可点击 按钮,如果出现下图提示,请确认是否有漏填的项目, 点
击申请备案成功后,企业对应的监管部门会对企业提交的隐患清单进行备案,备案通过,以后则可以使用该隐患清单做必须检查项目,备案不通过则需要重新编制清单。
四、隐患排查清单的运用
编制完成且已通过审核的隐患排查清单, 作为生产经营单位进行隐患排查治理的知道性
文件,在此基础上需对隐患排查清单进行进一步的细化运用, 生产经营单位将清单中的隐患检查标准下发到各部门、 各岗位,各部门、各岗位按照实际情况, 将与自己生产过程相关的
项目挑选出来,编织成隐患排查卡(见模板 1),并报至本单位安全生产管理部门进行审核。
岗位或班组人员按照编制好并通过审核的隐患排查卡执行日常的隐患排查工作, 将填写好的
隐患排查卡送至上级部门汇总成表(见模板 2),再由单位“两化”信息管理员将各部门上
报的汇总表整理成册,并进行上网操作( “两化”系统) 。
模板 1:
事故隐患排查卡
(XX岗位、班组)
填表人: 检查时间:
序号
隐患排查内容
检查
整改
标准
结果
情况
编号
1
是否定期召开安全会议
6
2
XX工是否持证上岗使用
12
3岗位安全操作规程、安全警示标识是否完好
4 是否有劳动防护用品
5
6
7
8
检查情况:
备注:检查结果:符合打√,不符合打×;整改情况:已整改打√,未整改打×。检查情况:记录除上述隐患外所发现的问题情况
说明: 将以车间为单位的 《事故隐患汇总表》 进行分解, 将其中的标准分解到对应的岗位建立《事故隐患排查卡》 ,要求做到一岗一卡。
《事故隐患排查卡》中的“隐患排查内容”即《事故隐患排查汇总表》中分解出的检
查内容,“标准编号”即对应在《隐患排查清单》中的标准编号。 “检查结果” 、“整改情况”及“检查情况”按《事故隐患排查卡》下方备注栏的要求填写。
模板 2:
事故隐患排查汇总表
(XX车间 / 部门)
填表人: 检查时间:
检查
整
标
序
检查项目
结果
改
准
号
隐患排查内容描述
情
编
岗
车
位
间
况
号
1
安全教育培
2 次安全会议
6
每周至少召开
训
2
3
4
5
检查情况:
备注:检查结果:符合打√,不符合打×;整改情况:已整改打√,未整改打×。检查情况:记录除上述隐患外所发现的问题情况。
说明:将以公司为单位的《隐患排查清单》进行分解,将其中的标准分解到对应的车间 / 办
公室建立《事故隐患排查汇总表》 。
《事故隐患排查汇总表》中的“检查项目”即分解出的标准, “隐患排查内容描述”即
本车间 / 办公室对照分解出的标准拟定的实际检查内容; “标准编号” 即对应在 《隐患排查清
单》中的标准编号。 “检查结果” 、“整改情况”及“检查情况”按《事故隐患排查卡》下方
备注栏的要求填写。
第四篇: 运输企业隐患排查清单
学校隐患排查清单
分类
序号
隐患项目
是(否)
责任人
备注
学
校
环
境
1
周边是否设置有毒、有害、易燃、易爆或其他危险品
2
高压电设施是否符合国家规定的要求
3
周边区域废气、废品、工业固体废物等污染物排放是否符合国家标准
4
学校周边各类噪音、放射物质等污染物是否符合国家标准
5
校园周边区域的山体、水流对学校建筑物、活动场所,通道等是否存在安全隐患
6
校园附近是否有学校标志,学校门前是否有禁停、警示、限速标志线,过街路是否有人行横道线
7
校门口属交通繁忙路段,有无警力维护学校出入口通道
8
学校周边有无不良团伙敲诈、勒索学生现象及其他违法行为
9
学校周边有无设立电子游戏场所,200米内有无网吧、文化娱乐设施是否符合规定,有非法经营的报刊点、音像店、小卖部、饮食摊点等
10
学校周边是否存在其他危害学生安全的隐患;校园内外是否有毒蛇等危险动物活动,有无安全防患措施
11
学校周边是否有报警点,接警出警是否及时,校周边是否有定点巡逻制度
教
学
设
施
12
楼房天面、外墙、阳台、楼梯围栏有无裂缝、变形、屋顶抹灰有无空鼓等不安全情况
13
门窗(玻璃)安装是否牢固,围墙是否安全可靠;建筑面砖粘结是否牢固,有无空鼓现象。扶手、栏杆是否牢固;窗台高度≤90cm时有无装防护措施;组合窗是否进行安全设计; 玻璃单块面积>1.5平方米是否为安全玻璃。窗扇是否有防脱落措施,锁具是否完整。
14
安全疏散通道是否畅通,安全出口有明显的指示标志;中小学教室后门能否做到早开晚锁;是否有各教学楼、宿舍楼“消防应急疏散示意图”,师生知晓率是否达100%;
15
运动场、馆、娱乐活动设施如旗杆、球架是否牢固,是否按要求正常维护,用前检查是否符合安全要求
16
正在施工中的建筑是否有安全防护及警示标语;校园内易发生碰撞、滑倒、破率等设施是否有设置醒目的安全警示标志
17
教学用的辐射材料、危险化学药品是否具要有标识,有指定安全存放地点,有专人保管,有专项管理制度
18
消防器材能否正常使用;是否落实了消防安全器材定期检查维护,有检查维护记录
19
是否经常进行消防安全专题讲座等宣传教育,所有教师是否会使用灭火器。
20
是否对师生进行了消防安全教育,师生是否掌握“两会”,是否定期进行应急演练。
交通安全
21
学校租用或自有运载学生的车辆是否具有资质合格,经常检查
22
校车是否配备灭火器
23
驾驶员是否符合要求,并有相应车型三年以上良好驾驶记录
24
经同意进入校内停放车辆,是否有明确规定的线路和停放地点(文字材料)
25
车辆是否有超载现象,校车除司机外,是否有专职的管理人员,保障学生上下车安全
26
学生集体外出是否履行报批手续,是否有足够教师全程陪护和管理
卫生
健康
安全
27
是否把校医务室药品采购质量关,定期检查有效期验等是否符合卫生标准和有关要求
28
食堂“三证”是否按时办理,学生食堂食品的购买、运输、储存、加工是否符合卫生标准和有关要求;是否坚持食品留样,试吃制度
29
食堂建筑、设施是否符合卫生标准及安全要求;锅炉房、蒸气管道、蒸柜等厨房设施设备是否做到定期检查,防止泄漏措施是否完善
30
食堂设备是否严格执行消毒制度;用水是否符合国家饮用水标准;食堂工作人员是否着装上岗;防范季节性等流行性疾病和传染病的措施是否落实
31
校园各功能室所有无定期消杀“四害”;是否有计划对全体师生定期进行有针对性的卫生健康教育
用电
安全
32
空调机(室内外)、电风扇吊挂情况是否正常;灯具是否易坠落,能否正常使用;
33
教室、实验室等各功能室线路有无裸露、老化;照明设备是否处于正常状态和定期检查记录和维修情况;
34
电器插座是否安全,电器设施是否完善,接地是否可靠;
35
教室、实验室等各功能室的电线、插座等用电设施设备是否定期检查。
36
校园内电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准,楼梯走道是否有照明设施;
教育教学活动安全
37
学生在课间是否有打闹现象
38
因故调整上课时间造成学生非正常节假日放假,学校是否落实提前书面通知家长
39
学校组织文艺、体育庆典等大型活动,是否有安全防护措施,进出场是否有专人维持秩序和进出场活动安排;
40
学校向组织体育教学(如游泳、跳水、标枪、铅球)竞赛,是否有足够专业救护能力的人看场
41
学校是否掌握有特定疾病,特异休质,心理异常的学生,在教育教学活动中是否采取相应防护措施,必要时通知监护人
42
组织学生参加校外活动是否制定预案,配备救护药品器材,每班有2名以上教师全程陪护和管理
43
上实验课教师是否严格按市教育部门制定的教学实验安全操作规程进行,向学生说明注意事项,并把规程张贴在显著位置
宿舍安全
44
宿舍铁架床是否存在不牢固等隐患
45
寄宿制学校要配备教师或管理人员专门负责管理学生宿舍,是否落实夜间值班、巡查制度,是否坚持对寄宿学生实行晚点名和定时查铺。
46
宿舍安全通道是否通畅,学生是否进行过应急训练
47
寄宿制学校教学楼、宿舍楼过道是否有应急照明灯等安全应急管理措施
48
寄宿学生提前离校,是否有班主任和学校指定领导签字
信息安全
49
有校园网或网站的中小学校,是否落实学校形象宣传、信息宣传、信息发布工作的监管责任;
50
是否建立网络安全保障系统,使学校网络具备网址过滤功能、数据备份机制、系统安全保障机制等。
第五篇: 运输企业隐患排查清单
企业安全生产隐患排查清单
制作部门:安环部 适用部门:安环部
排查内容
排查要求
排查结果
备注说明
资质证照
1.公司证照是否在有效期内;
2.其他安全管理人员是否持证上岗。
□合格
□不合格
安全生产管理机构
1.是否对公司安全生产管理机构人员进行及时调整。
2.安全管理机构成员是否由各车间、部门负责人担任;3.各车间是否按要求设置专兼职安全员。
4.是否设置车间级安全管理机构和人员。
□合格
□不合格
安全生产文件落实情况
1.公司下发的文件精神是否及时传达学习;
2.公司对安全生产工作的决策部署是否贯彻落实;
3.公司安全生产专题会议是否层层传达;
4.对公司的其他决议是否遵照执行。
□合格
□不合格
安全生产规章制度
1.是否按规定建立、健全安全生产责任制;
2. 是否按规定建立、健全安全管理制度;
3. 是否按规定制定、完善安全操作规程;
4. 制度或文件是否按规定编制、发布、修订;
5.是否严格执行各项安全规定;
6.是否将安全管理制度、操作规程悬挂在车间、岗位上,且岗位员工熟知。
□合格
□不合格
安全生产培训教育
1.是否制定年度安全生产培训教育计划;
2.分管安全生产负责人是否参加公司每月安全生产培训教育会议;
3.是否全方位、全覆盖开展培训教育;
4.是否建立培训教育档案;
5.新入职员工是否进行岗前三级教育;
6.特种作业人员参加专门的教育培训、是否持证上岗;7.各车间每月安全生产专题会议记录和车间级培训教育台账;
□合格
□不合格
安全生产费用投入
1.安全生产费用的列支是否购置安全设施设备;
2.是否专门用于改善安全生产条件;
3.是否用于安全生产培训教育和劳动防护用品购置;
4.是否购置员工工伤保险。
□合格
□不合格
安全生产责任制
1.是否明确各岗位责任人员的安全生产责任制、责任范围和考核标准等内容。
2.是否建立相应监督考核机制,保证安全生产责任制的落实。
3.是否层层签订安全生产责任书。
□合格
□不合格
现场管理
1.车间、部门是否定期组织对本区域现场进行全方位的排查;
2. 是否主要负责人亲自组织排查;
3.是否建立排查登记台账;
4.是否明确整改责任人、整改期限、计划;
5.是否对安监局检查内容进行分解落实整改;
6.是否开展本区域工艺环节、重要设备进行专项检查;7.是否对本区域内可能发生的事故进行现场处置演练;8.是否按照排查清单每月进行隐患排查治理,统计、上报等环节工作;
9.是否将隐患排查信息及时上报上传。
□合格
□不合格
安全标识标志建立情况
1.是否严格履行公司出入登记制度和入厂须知;
2.是否按规定设置安全指示、警示、标志和;
3.是否对重点设施设备及重点工艺环节设置危险警示标牌和责任人。
□合格□不合格
危险作业票证管理
1.是否按要求办理临时用电、动火、有限空间等危险作业八大作业票,并按规定逐级审批和“五不作业”管理;2.是否告知外协单位对本区域实施吊装、动土等作业时的注意事项;
3.实施动火、有限空间危险作业的作业人员是否持证,签字。
□合格
□不合格
检验检测
1.是否对厂内机车按期进行检验;
2.是否对特种设备(压力容器、仪表、吊装、安全阀、分气缸、锅炉等)进行按期检验检测;
3.是否对作业场所实施职业病危害检测;
□合格
□不合格
职业卫生
1.是否按规定对员工进行健康体检
;2.是否建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案;
3.是否对职业危害检测结果进行公式;
4.是否在作业场所设置职业危害告知牌(一氧化碳、噪音、粉尘……)和职业危害公式栏;
5.是否建立职业卫生管理制度和操作规程;
6.是否开展职业卫生培训教育。
□合格
□不合格
劳动防护
1.是否按国家规定配备必须的劳动防护用品;
2.是否对劳动防护用品的正确佩戴实施监督检查;
3.是否建立劳动防护用品发放台账
□合格
□不合格
应急管理
1.消防设施是否完好备用;
2.应急器材是否处于待用状态;
3.有毒、易燃气体检测装置是否定期检验、完好;
4.其他设施设备的完好;
5.公式应急预案是否在安监局备案,专项应急预案是否组织演练。
6.车间应严格执行文件和档案管理制度,对安全生产工作应当上传下达,确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力;
7.车间应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案,并加强对安全记录的有效管理。
□合格
□不合格
公司负责人: 填表人签字: 填表日期: